Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,488,298,273
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.15.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,000,000
  Predikat SAKIP rata rata perangkat daerah persen A    
  1.4.1.2.5.15.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,181,496,873
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.15.3 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,770,400
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 75    
  1.4.1.2.5.15.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 92,728,600
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.15.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108,302,400
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100