Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.1.1.2.3 Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 988,827,100
  Jumlah Pemuda Pelopor pemuda 30    
1.1.2.2.8 Meningkatnya daya saing atlet Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 6,755,196,000
  Jumlah atlet berprestasi atlet 50    
1.2.1.4.1 Meningkatnya even promosi wisata Program Pemasaran Pariwisata 257,627,300
  Persentase Pameran/ Even Promosi Wisata yang terpenuhi atau disarankan Persentase potensi wisata yang telah dipromosikan persen 1    
1.2.1.4.2 Meningkatnya kapasitas destinasi wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 174,859,000
  Jumlah destinasi wisata obyek 97    
1.2.1.4.3 Meningkatnya wisatawan yang berkunjung Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 92,264,700
  Jumlah wisatawan domestik orang 400,000    
  Jumlah wisatawan mancanegara orang 50    
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,727,099,871
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.17.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18,194,800
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.17.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,234,661,021
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.17.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.17.4 Persentase Tertib Administasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 236,416,200
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.17.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,000,000
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.17.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161,402,100
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.17.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 65,425,750
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100