Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,952,888,911
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.8.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22,067,800
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.8.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,310,694,611
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.8.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,400,000
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.8.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 299,316,400
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.8.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 194,950,500
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.8.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123,459,600
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100