Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 940,182,000
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.26.2.4.1 Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD Orientasi DPRD 940,182,000
  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis orang 45    
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 310,405,000
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.3.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 310,405,000
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia persen 100    
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457,341,500
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.6.1 Meningkatnya tertib persuratan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 167,014,500
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola jenis 167    
  1.4.1.2.5.2.6.4 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290,327,000
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 8,649    
1.4.1.2.5.2.8 Meningkatnya kesehatan anggota DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 522,834,400
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.8.1 Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD Pelaksanaan Medical Check up DPRD 522,834,400
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up orang 45