Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22,306,525,119
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 34,043,900
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.4.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,574,700
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100    
  1.4.1.2.5.2.4.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,469,200
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100    
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264,055,900
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.2.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264,055,900
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi jenis 5