Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 80
  Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran persen 85
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 97,78
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 97,78
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 80
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85
Kegiatan :
1.4.1.2.5.19.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25
1.4.1.2.5.19.4 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100
1.4.1.2.5.19.5 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
1.4.1.2.5.19.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100