Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Bagian Umum




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.26 Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.8 Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100