Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 95
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.1.1 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tujangannnya asn 115 115
1.4.1.2.5.10.1.2 Meningkatnya Tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
  umlah SPM yang diterbitkan dokumen 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
1.4.1.2.5.10.1.3 Meningkatnya Kalitas Penyusunan Laporan Progosis Relisasi Anggaran
  Jumlah Dokumen Laporan Realisasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 19 15 1 1 1 1
1.4.1.2.5.10.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 85 85
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.4.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi istrik /penerangan
  Jumlah Komponen Instalasi listrik /penerangan yang tersedia jenis 5 5
1.4.1.2.5.10.4.2 Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis 34 8 8 8 10
1.4.1.2.5.10.4.3 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
  Jumleh jenis makanan /minumna dan logistik satpol pp jenis 3 3
1.4.1.2.5.10.4.4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 3 3
1.4.1.2.5.10.4.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia Bulan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.10.4.6 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dokumen 28 28
  Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah dokumen 51 51