Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.19.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25
1.4.1.2.5.19.4 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.19.4.1 Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur Paket 1
1.4.1.2.5.19.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.19.6.1 Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 131
1.4.1.2.5.19.6.2 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara m2 1,645
1.4.1.2.5.19.6.3 Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
  Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yg terpelihara unit 2