Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sub Bagian Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4.1 Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD
  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis orang 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.3.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.6.1 Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola jenis 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
1.4.1.2.5.2.6.4 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649 8,649
1.4.1.2.5.2.8 Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.8.1 Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up orang 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45