Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.4.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.4.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.6.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi jenis 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5