Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu persen 100 25 75
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan orang 22 22
1.4.1.2.5.27.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.27.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.5.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
  Jumlah Jenis Alat Kantor unit 4
1.4.1.2.5.27.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.7.1 Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 6 1 3 1 1