Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2022

Perencana




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.9.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu rupiah 100 4,358,700
  Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 4,358,700
1.4.1.2.5.9.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 1,941,600 1,905,000 850,000 1,340,000 2,360,000 850,000 1,340,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000
1.4.1.2.5.9.1.3 Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 4,609,400
1.4.1.2.5.9.1.4 Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu persen 100 1,016,950 1,016,950 1,016,950 1,016,950
  Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 1,016,950 1,016,950 1,016,950 1,016,950