Tutup

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Visi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera
Misi  
  Tujuan dan Sasaran Indikator Satuan Target
1 2 3 4 5
1.3 Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan
Tujuan RPJMD :
1.3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
1.3.1.1 Indeks infrastruktur angka 75,41 82,51 83,55 85,55 87,55
Sasaran RPJMD :
1.3.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
1.3.1.1.1 Indeks infrastruktur angka 75,41 82,51 83,55 85,55 87,55
Tujuan Renstra :
11.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
11.2.1 Indeks infrastruktur angka 75,41 82,51 83,55 85,55 87,55
Sasaran Renstra :
11.2.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan
11.2.1.1 Indeks infrastruktur perhubungan angka 70,29 71,93 70,29 71,93 76,05
Sasaran Program :
1.3.1.1.12 Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
1.3.1.1.12.1 Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik persen 91 92,04 96,55
1.3.1.1.12.2 Persentase titik rawan kecelakaan yang aman persen 68,57 71,43 77,14
1.3.1.1.12.3 Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan persen 51,31 52,32 54,45
Sasaran Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sarana Perhubungan
1.3.1.1.12.11.1.1 Jumlah Rencana Induk Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan dokumen 4 2 2 1 1
1.3.1.1.12.11.2 Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai
1.3.1.1.12.11.2.1 Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik unit 32 20 20 20 20
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.2.1 Tersedianya perlengkapan jalan yang memadai
1.3.1.1.12.11.2.1.1 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia unit 102 102 101 87 44
1.3.1.1.12.11.2.2 Optimalnya fungsi perlengkapan jalan
1.3.1.1.12.11.2.2.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara unit 20 20 20 54 54
1.3.1.1.12.11.3 Meningkatnya Fungsi Terminal
1.3.1.1.12.11.3.1 Jumlah Angkutan Keluar Masuk Terminal orang 6,010 11,000 12,000 12,500 13,500
1.3.1.1.12.11.3.2 Jumlah Penumpang Keluar Masuk Terminal orang 12,310 20,000 20,500 21,000 21,500
1.3.1.1.12.11.3.3 Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola unit 1 1 1 1 1
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.3.1 Tersedianya fasilitas terminal yang memadai
1.3.1.1.12.11.3.1.1 Jumlah Terminal (Fasiitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara unit 1 1 1 1 1
1.3.1.1.12.11.4 Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran
1.3.1.1.12.11.4.1 Jumlah Titik Lokasi Parkir yang Tertib Titik 6 8 9 9 9
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.4.1 Tersedianya fasilitas perparkiran yang memadai
1.3.1.1.12.11.4.1.1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota laporan 8 8 9 9 9
1.3.1.1.12.11.5 Optimalnya keselamatan angkutan orang dan barang serta kendaraan bermotor lainnya
1.3.1.1.12.11.5.1 Jumlah Kendaraan yang Telah Lolos Uji KIR unit 2,059 2,250 2,350 2,450 2,550
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.5.1 Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
1.3.1.1.12.11.5.1.1 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dokumen 2,250 2,350 2,350 2,350 2,350
1.3.1.1.12.11.5.2 Optimalnya kemanfaatan sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor
1.3.1.1.12.11.5.2.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Paket 1 1 1 1 1
1.3.1.1.12.11.6 Meningkatnya wilayah tertib lalu lintas
1.3.1.1.12.11.6.1 Jumlah Wilayah Tertib Lalu Lintas Lokasi 10 13 14 15 16
1.3.1.1.12.11.6.2 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan 0 1 1 1 1
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.6.1 Terjaminnya kompetensi mengemudi para sopir angkutan umum
1.3.1.1.12.11.6.1.1 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor laporan 4
1.3.1.1.12.11.7 Meningkatnya angkutan umum yang tertib berlalu lintas
1.3.1.1.12.11.7.1 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor laporan 4
1.3.1.1.12.11.7.2 Jumlah Angkutan Umum yang Ditertibkan angka 42 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.7.1 Tersedianya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1.3.1.1.12.11.7.1.1 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan 600 600 600
1.3.1.1.12.11.8 Meningkatnya angkutan umum yang tertib izin beroperasi
1.3.1.1.12.11.8.1 jumlah izin trayek yang ditertibkan dokumen 50 50
1.3.1.1.12.11.8.2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota laporan 4
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.3.1.1.12.11.8.1 Tertibnya kendaraan yang memiliki ijin trayek
1.3.1.1.12.11.8.1.1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orag dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota laporan 50 50
1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern
Tujuan RPJMD :
1.4.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern
1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi angka 62,18 63,09 71 75 81
Sasaran RPJMD :
1.4.1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.4.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) angka 2,57 2,6 2,7 2,8 3
1.4.1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Tujuan Renstra :
11.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
11.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Renstra :
11.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah
11.1.1.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
11.1.1.2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 93,33 95,56 93,33 95,56 97,78
11.1.1.3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
1.4.1.2.5.1 Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 90 100 100 100 100
1.4.1.2.5.2 Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92 96 96 96 100
1.4.1.2.5.3 Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.4 Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
1.4.1.2.5.5 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.6 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 93,33 95,56 95,56 97,78
1.4.1.2.5.7 Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 70 75 80 85 85
1.4.1.2.5.8 Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 70 75 77 77 80
1.4.1.2.5.9 Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 80 80 85 85 85
1.4.1.2.5.10 Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 65 70 75 80 85
1.4.1.2.5.11 Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran persen Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah
1.4.1.2.5.11.1.1 Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 20 40 60 80 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah
1.4.1.2.5.11.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.11.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah
1.4.1.2.5.11.1.2.1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.11.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
1.4.1.2.5.11.2.1 Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 20 40 60 80 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.2.1 Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
1.4.1.2.5.11.2.1.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 33 33 33
1.4.1.2.5.11.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1.4.1.2.5.11.2.3.1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.11.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang milik Daerah Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.11.3.1 Persentase Tertib Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 20 40 60 80 100
1.4.1.2.5.11.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.11.4.1 Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 20 40 50 80 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.4.3 Meningkatnya kompetensi pegawai pada perangkat daerah
1.4.1.2.5.11.4.3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 0 3 3 0 1
1.4.1.2.5.11.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
1.4.1.2.5.11.5.1 Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 20 40 60 80 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.5.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1.4.1.2.5.11.5.2.1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jenis 33 33 33 21 3
1.4.1.2.5.11.5.4 terpenuhinya kebutuhan makan minum
1.4.1.2.5.11.5.4.1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3,050 1,440 1,440 1,440 1,440
1.4.1.2.5.11.5.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.4.1.2.5.11.5.5.1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan jenis 5 5 5 3 3
1.4.1.2.5.11.5.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1.4.1.2.5.11.5.7.1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 88 54 54 54 50
1.4.1.2.5.11.6 Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1.2.5.11.6.1 Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100
1.4.1.2.5.11.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
1.4.1.2.5.11.7.1 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.7.1 Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
1.4.1.2.5.11.7.1.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 650 602 650 0 650
1.4.1.2.5.11.7.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.4.1.2.5.11.7.2.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 4 4 4 2 2
1.4.1.2.5.11.7.3 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
1.4.1.2.5.11.7.3.1 Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53
1.4.1.2.5.11.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1.2.5.11.8.1 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.8.1 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
1.4.1.2.5.11.8.1.1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 5 5 5 5 5
1.4.1.2.5.11.8.4 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
1.4.1.2.5.11.8.4.1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.11.8.6 Terjaminnya Kemanfaatan sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1.4.1.2.5.11.8.6.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dpelihara/Direhabilitasi jenis 2 2 2 2 2